Создание единой системы планирования, бюджетирования и казначейства
- Заказчик:
- ПАО «Абрау-Дюрсо»
- Руководитель проекта со стороны заказчика
- Поставщик
- АКСИОМА-СОФТ
- Год завершения проекта
- 2020
- Сроки выполнения проекта
- Сентябрь, 2019 - Июль, 2020
- Масштаб проекта
- 4800 человеко-часов
- Цели
Основная цель создания единой системы бюджетирования в ГК "АБРАУ-ДЮРСО" на основе программного продукта "1С:Управление холдингом" - повышение эффективности управления и принятия управленческих решений за счет:
- обеспечения единой информационная среды процессов планирования, бюджетирования и анализа;
- повышения производительности труда и сокращение трудозатрат при бюджетировании;
- сокращения сроков подготовки консолидированных бюджетов, управленческой и аналитической отчетности;
- повышения качества данных и поддержки процессов принятия решений на основе достоверных и своевременных данных;
- снижения рисков, связанных с дублированием информации и ошибками ввода информации;
- обеспечения гибкости и масштабируемости инструментов бюджетирования при изменениях и развитии;
- укрепления дисциплины в области планирования и бюджетирования.
Уникальность проекта
В контур автоматизации вошло 15 компаний группы, осуществляющих деятельность по выращиванию винограда, производству вин, розничной и оптовой торговле продуктами группы, а также вспомогательную деятельность.Виды деятельности:
- Производство продукции виноделия;
- Оптовая и розничная торговля;
- Сельское хозяйство;
- Девелопмент;
- Туризм.
По результатам проекта в системе создано:
- Более 30 дополнительных справочников и регистров соответствия для обеспечения гибкости и масштабируемости модели;
- Более 100 бюджетных форм;
- Более 110 этапов в процессе бюджетирования;
- Около 600 документов системы (бюджетов) по всем ЦФО и ДЗО, входящих в контур, в рамках одной бюджетной кампании.
- Использованное ПО
ИТ-ландшафт представляет собой единое информационное пространство, объединенное общей виртуальной сетью VPN, функционирующее в закрытом контуре.
Стек технологий проекта:
- "1С:Предприятие", платформа 8.3.16, в режиме Конфигуратор — разработка;
- "1С:Предприятие", платформа 8.3.16, в режиме Тонкий клиент — настройка и эксплуатация Системы;
- Хранилище конфигурации 1С — ведение совместной разработки;
- Система управления требованиями на базе 1С:СППР;
- Skype, Zoom — проведение вебинаров, обучение;
- Google docs — коллективная работа с документами, хранение общей информации;
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio) - документация проекта, презентации, статус-отчеты, конфиденциальная информация;
- RDP — доступ к удаленным рабочим станциям;
- IIS — веб-сервер;
- Microsoft Server — операционная система;
- Microsoft SQL Server — СУБД.
- Сложность реализации
Создание системы бюджетирования на основе программного продукта "1С: Управление холдингом" позволило добиться решения следующих задач:
- Реализована единая информационная среда для процессов планирования, бюджетирования и анализа;
- Автоматизированы процессы формирования производственной программы, ВГО в части движения ГП, внутригруппового финансирования, формирования мастер-бюджетов и консолидации;
- Применение единой методологии, отсутствие рисков внесения изменений в централизованное НСИ и модель на уровне пользователей;
- Возможность организации многопользовательского доступа к актуальным данным;
- Повышение качества данных и уменьшение сроков подготовки бюджетов за счет реализации в системе единых методов и принципов планирования;
- Снижение трудозатрат за счет автоматизации консолидации и формирования сложных аналитических отчетов (маржинальность);
- Обеспечена прозрачность бюджетных лимитов на основе бюджетной модели (ранее лимиты загружались из MS Excel).
- Описание проекта
При выполнении проекта был проведен комплекс мероприятий по адаптации программного продукта "1С:Управление холдингом" под специфические условия и требования к функциям системы, среди которых можно выделить следующие уникальные особенности:
1. Актуализация и адаптация текущей методологии планирования и бюджетирования для целей автоматизации. В рамках данных работ была проведена стандартизация НСИ модели и унификация бюджетных форм и алгоритмов под все виды бизнеса ГК. Были определены основные функциональные направления и блоки системы, обеспечивающие полное покрытие всех аспектов финансово-экономической деятельности компаний группы не только с точки зрения подготовки финансовых планов, но и формирования операционных планов в натуральном выражении.
2. Планирование объемов производства и расчета производственной себестоимости продукции. В основе процессов формирования производственной программы были использованы ресурсные спецификации с определением норм расхода сырья и объемов потерь на каждом производственном переделе. Реализация алгоритмов декомпозиции объемов плана производства готовой продукции до уровня полуфабрикатов собственного производства и первичного сырья обеспечили формирование бюджета прямых затрат в разрезе видов выпускаемой продукции и полуфабрикатов с учетом производственных потерь. Реализована схема расчета производственной себестоимости с учетом распределения расходов вспомогательных производств и общепроизводственных расходов.
3. Планирование внутригруппового финансирования (Управление ликвидностью Группы). На основе механизмов типового решения подсистемы бюджетирования "1С:Управление холдингом" реализована функция автоматической балансировки плановых остатков и потоков денежных средств внутри группы на основе ряда настраиваемых параметров:
- Очередность распределения (привлечения) денежных средств между компаниями группы в соответствии с регламентом управления денежными средствами (финальная аккумуляция в одном финансовом центре группы).
- Минимальные неснижаемые остатки денежных средств в компаниях группы.
- Состав и структура источники финансирования в случае дефицита относительно минимального остатка.
- Направления и приоритеты распределения в случае профицита относительно минимального остатка.
- Ставки по внутригрупповым займам.
- Поступления в счет погашения ДЗ (Выплаты в счет погашения КЗ);
- Выдача (Возврат) внутригрупповых займов;
- Начисление и оплата процентов к оплате (получению) по внутригрупповым займам.
5. Для проекта были определены сжатые сроки и высокие требования к параметризации и гибкости бюджетной модели. Большое внимание было уделено методологии, проектированию структуры НСИ и бюджетной модели. Опыт подобных проектов и гибкость настроек системы позволили реализовать бюджетную модель, отвечающую всем современным требованиям с возможностью динамического внесения изменений в методологическую модель на уровне пользователей, что позволило существенно снизить стоимость сопровождения и развития системы в дальнейшем.
Данное решение достойно показало себя в части масштабируемости и скорости реализации функциональных задач. Так же к преимуществам данной платформы можно отнести скорость решения задач поддержки, развития функционала систем и невысокую стоимость сопровождения.- География проекта
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" занимает лидирующие позиции на российском рынке игристых вин.
Удельное ведомство "Абрау-Дюрсо" основано в 1870 году по именному указу Императора Александра II. Группа компаний, осуществляет деятельность в сегменте производства, реализации игристых и тихих вин под собственными торговыми марками "Абрау-Дюрсо", "ABRAU", "VICTOR DRAVIGNY", "ABRAU LIGHT", "Винодельня Ведерниковъ". В состав группы входит 20 дочерних компаний, осуществляющих деятельность по выращиванию винограда, производству вин, розничной и оптовой торговле продуктами группы, а также вспомогательную деятельность.
Общество зарегистрировано в 2001 году. Штаб-квартира расположена в городе Москва. Активы компании по производству игристых вин расположены в Краснодарском крае, тихих вин – в Ростовской области. Фирменные магазины присутствуют в Москве, Краснодаре, Анапе, Екатеринбурге, Н-Новгороде, Самаре, Воронеже, Тюмени.
- Дополнительные презентации: