-
630
Заявлено проектов
-
360
Опубликовано проектов
-
2
дня до начала голосования
Голосование стартует 10 ноября
Новые заявки не принимаются. Проекты, которые еще находятся на верификации, будут публиковаться после проверки и утверждения до 25 ноября. После этой даты публикация невозможна.
10-го и 11-го ноября будет продолжаться распределение проектов по номинациям, чтобы обеспечить равномерную конкуренцию.
Внедрение системы бюджетирования, отчетности и управления эффективностью
-
Руководитель проекта со стороны заказчика
Наталья Якимова
АО “Первая Портовая Компания”
Заместитель финансового директора
-
Категория
-
Номинация
-
Цели
Создание единой автоматизированной системы бюджетирования, отчетности и управления эффективностью, позволяющей Группе ППК:
-
зафиксировать взаимосвязь целевых показателей эффективности по функциональным направлениям (в удельных натурально-стоимостных параметрах) с финансово-экономическими показателями;
-
сформировать базу для проведения анализа влияния управляемых/неуправляемых факторов на достижение финансовых целей;
-
сократить длительность цикла сбора полного бюджета;
-
сократить сроки формирования ежемесячной управленческой отчетности;
-
получить финансовый эффект от системы адресного автоматизированного бюджетного контроля запланированных мероприятий;
- сократить трудозатраты на администрирование бюджетного процесса и процесса сбора управленческой отчетности.
-
-
Сроки выполнения
май, 2025 — декабрь, 2025 -
Год завершения проекта
2025
-
Масштаб проекта
100 автоматизированных рабочих мест -
Результаты
Внедрение нового инструмента позволило Группе ППК:
-
стандартизировать алгоритм планирования и формы управленческой отчетности;
-
определить ключевые метрики эффективности и построить единую технико-экономическую модель производства, на основании которой возможно применять оптимизационные подходы к использованию ключевых ресурсов для производственного цикла;
-
повысить прозрачность и скорость принятия решений в ключевых процессах в рамках годового планирования;
-
выстроить финансовую структуру и обновить параметры полномочий и ответственности в группе компаний, следующий шаг – автоматизация процесса бюджетного контроля, снижение трудоемкости и повышение качества бюджетного контроля;
- автоматизировать сбор управленческой отчетности по фактическим данным.
-
-
Уникальность проекта
Первая Портовая Компания (Группа ППК) завершила основную часть проекта по автоматизации процессов бюджетирования, расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) и управленческой отчетности с учетом синхронизации с международными стандартами МСФО.
Бюджет и управленческая отчетность Группы ППК переведены в архитектуру драйверной модели и структуры целевых ключевых показателей эффективности («объем требуемого ресурса х норматив/цель использования ресурсов х удельная цена ресурса = затраты»).
Расчеты в рамках единой бюджетной модели обеспечивают:
-
взаимосвязь целевых показателей эффективности по функциональным направлениям (в удельных натурально-стоимостных параметрах) с финансово-экономическими показателями;
-
прозрачность и единство данных при проведении план-факт анализа с целью улучшения качества планирования использования ресурсов и определения управляемых/неуправляемых факторов влияния на достижение финансовых целей;
- гарантию единства понимания поставленных целей по ключевым показателям эффективности деятельности отдельных функциональных направлений.
-
-
Использованное ПО
ПО Optimacros (основное), 1С:ТОиР, 1С:УХ
-
Решение из каталога Global CIO
В проекте не используются решения из каталога Global CIO
-
Сложность реализации
С какими сложностями столкнулась проектная команда на каждом этапе:
1. Этап по разработке новой единой унифицированной методологии планирования (перевод в архитектуру драйверной модели и структуры целевых ключевых показателей эффективности):
-
неформализованная методология планирования на старте проекта;
-
сложный и ресурсоемкий процесс по унификации новой методологии;
-
устранение разрыва в подходах к планированию, справочниках, алгоритмах;
-
выстраивание финансовой структуры через тестирование зон ответственности между
функциями;
2. Этап автоматизации сбора фактических данных для управленческой отчетности:
-
отсутствие единой методологии по управленческому учету;
-
отсутствие унифицированных справочников между планом и фактом;
-
параллельные работы по разработке методологии планирования, сбора фактических данных по управленческому учету и синхронизации с международными стандартами МСФО.
3. Этап разработки и запуска модели планирования в сроки бюджетной кампании
-
готовность новой единой унифицированной методологии планирования – 2 месяца, далее – работы шли параллельно с разработкой;
- от старта разработки до бюджетной кампании – 1,5 месяца.
-
-
Описание
ППК – Группа ведущих предприятий стивидорного и логистического комплексов России в Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах.
До внедрения системы бюджетный процесс не был унифицирован и выверен между Функциями и Обществами. В финансовую службу Корпоративного центра поступало более сотни файлов в формате MS Excel, доступ к детальным показателям бюджета был затруднен. Поэтому было решено реализовать масштабный проект, в результате которого финансовое, стратегическое и операционное планирование реализуется на базе единой системы, повышая скорость и качество этих процессов.
С ориентиром на крайне сжатые сроки был выбран гибкий подход к управлению проектом Agile с разбиением на этапы Pre-MVP, MVP, полная модель.
1 очередь проекта: создание бюджетной модели Группы ППК.
Автоматизация процесса бюджетирования началась с унификации методологии процесса бюджетирования между Обществами, а также выравнивания финансовых моделей Функций между собой.
Система построена с применением нормативно-драйверного принципа, что позволяет прогнозировать разные сценарии развития бизнеса и оперативно пересчитывать различные варианты бюджета, исходя из допущений и предпосылок. При изменении грузооборота от Коммерции система автоматически пересчитывает эксплуатационные показатели, потребность в производственном персонале, ТОиР техники и ТМЦ.
В отдельной модели формируются затраты на персонал всех Обществ (вплоть до конкретной позиции штатного расписания). Модель предполагает расчет до 100 различных видов оплат.
В системе формируется сводный БДР, БДДС прямой, БДДС косвенный, Баланс и Рабочий капитал, свод KPI, блок Инвестиции, а также консолидированная отчетность по Группе компаний. Встроенные контроли обеспечивают консистентность и непротиворечивость данных.
Статус: завершен, модель эксплуатируется – сформирован бюджет 2026 по Группе компаний.
2 очередь проекта: загрузка факта, формирование факторного анализа отклонений.
По разным обществам факт находится в различных учетных и производственных системах – SAP S/4, 1С, Axapta, и др.
В рамках проекта сформированы мэппинги по загрузке фактических данных с учетом справочников и аналитичности бюджета. Формируются план-факт отчеты и отчеты.
В системе настроены методологические и технические контроли, обеспечивающие возможность проверки аномальных отклонений от нормативов, сходимости баланса, корректности допустимых сочетаний аналитик.
Статус: Завешается. Расширяем функциональность системы и прорабатываем методику учета.
-
География проекта
Москва, Санкт-Петербург, Туапсе, Усть-Луга.
-
Заказчик
АО "Первая Портовая Компания"
-
ИТ-поставщик
АО "ТК "КОНВЕЙ ПЛЮС"
Комментировать могут только авторизованные пользователи.
Предлагаем Вам войти в систему или зарегистрироваться.